2月8日,金年会召開2021年黨委審計委員會第一次會議暨2020年内部審計總結大會。集團黨委書記、董事長李賤貴主持會議并講話,市審計局四級調研員鐘儒沁一行到會指導,集團領導班子成員及各部門、各子公司主要負責人參加會議。
會議學習了國務院國資委副主任袁野在中央企業、地方國資委内部審計監督和責任追究工作視頻會議上的講話精神、《審計署關于内部審計工作有關規定》等内容。
鐘儒沁要求,
金年会黨委審計委員會要進一步提高政治站位,認真落實好習近平總書記關于審計工作的各項要求。要緊扣運營特點,拓展管理服務内涵,激發企業穩健經營、可持續發展的内生動力。要引進現代化、信息化審計手段,實現企業發展戰略。要加強審計隊伍建設,深化内審功能,充分發揮内審監督、控制、評價、服務四大功能。
李賤貴強調,
要突出審計工作重心,服務改革發展大局。嚴格依法依規開展審計,堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導,确保審計工作服務于集團改革發展大局。
要加強内部互相聯動,構建集團大監督體系。建立信息、資源的共享、結果共用及問題整改共同落實等工作機制,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。
要督促問題整改落實,加強審計結果運用。要紮實做好審計“後半篇”文章,層層傳導壓力、壓實責任,舉一反三、标本兼治,定期對被審計單位整改情況進行“回頭看”。
要選優配強審計隊伍,強化審計監督力量。努力打造一支高素質、專業化的内部審計監督隊伍,充分發揮内部審計的監督約束作用,推動集團各項事業高質量發展。
集團風控總監曾紫明向大會報告了集團2020年度内部審計工作總結及2021年度内部審計工作計劃。